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000014348/2018-00740

县级财政预算决算专栏

河口县民政局

2018-02-08

河口县民政局2018年度部门预算

河口县民政局2018年度部门预算

  河口县民政局2018年度部门预算

  目录

  第一部分河口县民政局概况

  一、基本职能及主要工作

  二、部门编制预算情况

  三、预算单位基本情况

  第二部分河口县民政局2018年部门预算表

  一、财政拨款收支总表

  二、一般公共预算支出表

  三、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

  四、基本支出预算表

  五、政府性基金预算支出表

  六、部门收支总表

  七、部门收入总表

  八、部门支出总表

  九、“三公”经费预算财政拨款情况表

  十、政府采购情况表

  十一、政府购买服务情况表

  十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

  十三、项目支出绩效目标表

  十四、州对下转移支付绩效目标表

  第三部分河口县民政局2018年部门预算情况说明

  一、财政拨款收支预算情况总体说明

  二、一般公共预算支出情况说明

  三、财政拨款支出明细情况说明(按经济科目分类)

  四、基本支出预算情况说明

  五、政府性基金预算支出情况说明

  六、部门收支预算总体情况说明

  七、部门收入预算情况说明

  八、部门支出预算情况说明

  九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

  十、政府采购情况说明

  十一、政府购买服务情况说明

  十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

  十三、其他重要事项情况说明

  第四部分名词解释

  第一部分河口县民政局

  概况

  一、基本职能及主要工作

  (一)基本职能

  河口县民政局是县人民政府的组成部门,为本辖区机构和公民提供如下服务管理工作:双拥,优抚安置,救灾救济,五保供养,敬老院,最低生活保障,城乡大病救助,基本政权建设,行政区划,地名管理,城乡社区建设,婚姻登记,民间社团组织登记,军队离退休干部服务,慈善募捐,光荣院服务以及县委,县政府交办的其他工作。另外,河口县老龄委员会办公室为县民政局管理的行政机构。

  (二)机构设置情况

  河口县县民政局设有12个机构:(1)办公室,负责上传下达,协调各科室工作;(2)规划财务科,负责全局各项经费管理和使用;(3)救灾科,负责全县救灾救济、灾情上报工作;(4)基层政权和社区建设科,负责指导村(居)换届选举工作;(5)难民管理科,负责印支难民管理工作;(6)社会救助科,负责全县城乡最低生活保障、临时救助、医疗救助等项工作;(7)优抚安置科,负责全县优抚对象抚恤、转业士官安置、退伍义务兵安置等项工作;(8)社会事务与社会福利科,负责全县孤儿基要生活费发放、困难残疾人、重度残疾人生活护理补贴发放、殡葬管理、社会福利院等项工作;(9)老龄办(宣传科、综合协调科),负责全县60周岁以上高龄津贴发放、办理老年人优待证等项工作;(10)项目办,负责民政项目建设工作;(11)婚姻登记中心 ,负责全县婚姻登记、边民结婚登记等工作;(12)敬老院,负责农村中心敬老院管理工作。

  (三)主要工作

  2018年重点工作任务介绍:(1)减灾救灾,完善自然灾害救助管理机制。加强全州防灾减灾救灾体系建设,贯彻落实《红河州关于进一步加强防灾减灾能力建设的意见》。贯彻落实《自然灾害救助条例》《云南省自然灾害救助规定》,加强自然灾害救助精细化、规范化管理,高效有序开展应急救助、过渡期生活救助、倒损农房恢复重建救助和冬春救助。落实《云南省自然灾害救助应急预案》,建立和完善县、乡、村三级《自然灾害救助应急预案》;(2)社会救助,加强农村低保制度与农村扶贫开发制度的有效衔接。准确掌握农村低保对象中建档立卡扶贫对象人数和其他困难对象中应纳入兜底保障对象人数,实施精准救助。进一步完善《河口县城乡低保工作方案》,逐年提高农村低保保障补助水平;(3)社会福利工作,一是认真贯彻落实《云南省人民政府关于加快发展养老服务业的实施意见》和社区居家养老、医养结合、金融支持养老服务业等等政策。推进养老服务体系建设,完善养老机构设立许可、养老机构监管等办法,落实养老机构年度报告和综合评估制度。加强养老机构消防安全专项治理,支持养老机构消防安全设施建设改造,健全完善养老机构安全生产管理长效机制;(4)基层政权和社区建设工作,一是深化基层群众自治实践。;二是加强基层政权建设。;三是积极推进行政区划改革,加快新型城镇化和城市建设;(5)社会组织管理,一是深化社会组织管理制度改革。全面实施社会组织统一社会信用代码,启动存量社会组织换发新证工作,抓好社会组织新赋码、换证及相关工作。加快推进社会组织法人库建设。二是规范社会组织行为;(6)拥军优抚安置工作,一是完善优抚保障制度。继续贯彻落实省级出台的解困帮扶措施。。二是做好烈士褒扬工作。三是增强军休保障能力。四是落实退役士兵安置政策;(7)地名区划和界线管理,强力推进地名普查,积极推进第二次全国地名普查2016年度阶段工作,确保完成年度普查任务。配合省厅引进的地名普查第三方质量监理,对成果进行审核和数据入库验收;(8)专项社会事务管理服务,一是协调推进殡葬改革、管理与服务。二是规范生活无着流浪乞讨人员救助管理,依法开展救助管理工作。三是推进婚姻登记管理工作。推进婚姻登记信息化建设,加快婚姻登记历史数据补录进度,逐步实现与相关部门信息共享。四是加强收养工作。开展规范生父母有特殊困难无力抚养的子女和社会散居孤儿收养工作调研活动,开展艾滋孤儿、事实无人抚养儿童和监护缺失儿童的救助工作;(9)民政综合能力建设,一是强化规划引领功能。二是深入推进民政法治建设。三是推进民政标准化建设。四是加强民政人才队伍和政策理论研究。五是加强民政信息化、新闻宣传、督查评估等工作。六是规范财务和统计管理。适应财政体制改革发展要求,加强部门预决算编报,切实加快预算执行,强化专项资金管理使用,健全完善绩效评价制度。七是加强民政系统党的建设和党风廉政建设。

  二、部门预算编制情况

  河口县民政局编制2018年部门预算是以党的十九大精神为指导,贯彻落实科学发展观,依法编制预算,优化支出结构,确保经费支出向民生领域倾斜。结合民政年度工作部署,合理编制预算,厉行节约,保障重点,提高支出效益,紧扣民政中心业务工作,为实现河口县民生事业新发展提供财力保障。按照2018年度部门预算编制工作的要求,结合本部门的工作职能,2018年度的部门预算编制工作遵循以下原则:

  一是综合预算原则。按照“实行全口径预算管理”的要求,对本部门的预算内外资金、政府性基金收支实行统一管理、统筹安排,全面反映本部门的所有收支活动。

  二是零基预算原则。实行“人员经费按标准,日常公用经费按定额,项目支出按财力可能和保障重点急需相结合”的方法编制预算。

  三是结构优化原则。按照轻重缓急的原则,量入为出,合理安排各项资金,特别是加强对专项资金的使用管理,确保支出的重点放在低保、定补、优抚、临时救助、民房改造等领域。

  四是合法真实原则。预算的编制严格按照预算法等有关法律法规的规定,各项预算收支做到合法合规、全面反映,力求各项数据真实准确。

  三、预算单位基本情况

  我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共8个,其中:财政全供给单位8个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全供给单位中行政单位1个,参公管理事业单位1个,非参公管理事业单位6个。

  截止2017年12月统计,部门在职人员编制31人,其中:行政编制1人(工勤人员1名),事业编制30人(其中参公编制4名)。在职实有34人,其中:财政全供养34人,非财政供养0人。

  离退休人员11人,其中:离休0人,退休11人。

  车辆编制4辆,实有车辆1辆。

  第二部分河口县民政局

  2018年部门预算表

  (附件14张表)

  第三部分河口县民政局

  2018年部门预算情况说明

  一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

  河口县民政局2018年财政拨款收支总预算1428.98万元。

  财政拨款预算总收入为1428.98万元,其中:一般公共预算收入1428.98万元,占总收入的100%;政府性基金预算收入0万元,占总收入的0%;一般公共预算收入与上年(1684.48万元)对比减少15%,主要增减变动原因城乡低保清理,排查清理违规享受低保情况,导致预算减少。

  支出为1428.98万元,其中:一般公共预算支出1428.98万元,占总支出的100%;政府性基金预算支出0万元,占总支出的0%;一般公共预算支出与上年(1684.48万元)对比减少15%,主要增减变动原因城乡低保清理,排查清理违规享受低保情况,导致预算减少。

  二、部门一般公共预算支出情况说明

  (一)一般公共预算支出情况

  河口县民政局2018年一般公共预算财政拨款支出1428.98万元,比上年执行数(8091.53)减少6662.55万元,其中:基本支出1428.98万元,项目支出0万元。

  (二)一般公共预算支出具体使用情况

  1. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)2018年预算数为177.59万元,较上年执行数(197.56万元)减少19.97万元,主要是单位人员调出,导致2018年工资福利支出预算减少。

  2. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)老龄事务(项)2018年预算数为69.92万元,较上年执行数(129.92万元)增减60万元,主要是上年支付整合儿童福利院与敬老院工程款30万元;下拨敬老院社会救助资金15万元。

  3. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)2018年预算数为1万元,较上年执行数(3.33万元)增减2.33万元,主要是上年支付原大队半脱产干部生活补助2.1万元。

  4. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)2018年预算数为163.52万元,较上年执行数(945.81万元)减少782.29万元,主要是2017年年初预算只包括工资、办公经费和上级补助的工资部分,不包括上级补助项目资金,且上级补助项目资金占有的比重较大,加之本年增加调整工资部分,所以差额较大。

  5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2018年预算数为21.4万元,较上年执行数(30.36万元)减少8.96万元,主要是2017年补发退休人员2016年第四季度自治州津贴3.3万元;发放2017年一、二季度的自治州津贴6万元。

  6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年预算数为54.75万元,较上年执行数(38.98万元)增加15.77万元,主要是工资福利支出增加,导致缴费基数增加。

  7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2018年预算数为21.9万元,较上年执行数(27.36万元)减少5.46万元,主要是单位在职人员调出,导致职业年金预算减少。

  8. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)2018年预算数为44万元,较上年执行数(42.14万元)增加1.86万元,基本持平。

  9. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2018年预算数为97.75万元,较上年执行数(763.18万元)减少665.43万元,主要是2017年年初预算只包括县级配套资金,不包括上级补助项目资金,且上级补助项目资金占有的比重较大,所以差额较大。

  10. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)2018年预算数为143.28万元,较上年执行数(41.76万元)增加101.52万元,主要是退役士兵人数逐年增加,退役士兵自主就业和自谋职业一次性经济补助经费预算同时增加。

  11. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)2018年预算数为5.02万元,较上年执行数(26.89万元)减少21.87万元,主要是上年年末结余32.02万元,故2018年年初预算减少。

  12. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)2018年预算数为91.63万元,较上年执行数(94.38万元)减少2.75万元,基本持平。

  13. 社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款)自然灾害灾后重建补助(项)2018年预算数为16.84万元,较上年执行数(19.41万元)减少2.57万元,基本持平。

  14. 社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)2018年预算数为358.74万元,较上年执行数(4132.1万元)减少3773.36万元,主要是年初预算只做县级配套资金,不包括上级补助资金,且上级补助资金占有的比重较大,所以差额较大。

  15. 社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)2018年预算数为16.13万元,较上年执行数(654.28万元)增减638.15万元,主要是年初预算只做县级配套资金,不包括上级补助资金,且上级补助资金占有的比重较大,所以差额较大。

  16. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)2018年预算数为2万元,较上年执行数(33.13万元)减少31.13万元,主要是年初预算只做县级配套资金,不包括上级补助资金,且上级补助资金占有的比重较大,所以差额较大。

  17. 社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项)2018年预算数为58.32万元,较上年执行数(2万元)增加56.32万元,主要是城市特困和农村特困未分开款项核算(上年农村特困人员救助供养支出42万元),故城市特困年初预算中包含了农村特困资金,所以差别较大。

  18. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)2018年预算数为1.77万元,较上年执行数(1.5万元)增加0.27万元,基本持平。

  19. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2018年预算数为1.64万元,较上年执行数(1.63万元)增加0.01万元,基本持平。

  20. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出(项)2018年预算数为50万元,较上年执行数(50万元)保持一致。预算2018重特大基本医疗救助配套资金50万元。根据《红河州人民政府办公室关于印发红河州重特大疾病医疗救助制度实施方案的通知》红政办发[2016]203号文件。

  21. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算数为31.76万元,较上年执行数(31.57万元)增加0.19万元,基本持平。

  三、部门财政拨款支出明细情况说明(按经济科目分类)

  河口县民政局2018年财政拨款支出总计1428.98万元。

  政府预算支出1428.98万元,按照经济分类科目分类,其中:机关工资福利支出382.19万元,机关商品和服务支出59.71万元,对个人和家庭的补助987.08万元,机关资本性支出0万元,对事业单位经常性补助0万元。

  部门预算支出1428.98万元,按照经济分类科目分类,其中:工资福利支出382.19万元,商品和服务支出59.71万元,对个人和家庭的补助987.08万元,债务利息及费用支出0万元。

  四、部门基本支出情况说明

  河口县民政局2018年基本支出1428.98万元,财政拨款1428.98万元,其中一般公共预算1428.98万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元,明细如下:

  工资福利支出382.19万元,主要包括:基本工资109.04万元;津贴补贴116.97万元;奖金9.09万元;绩效工资38.76万元;机关事业单位基本养老保险缴费54.75万元;职业年金缴费21.9万元;住房公积金31.76万元。

  商品和服务支出59.71万元,主要包括:办公费15.21万元;水费0.17万元;电费0.17万元;差旅费0.94万元;公务接待费2.9万元;委托业务费16.12万元;工会经费5.66万元;公务用车运行维护费3.85万元;其他交通费用14.29万元;其他商品和服务支出0.40万元。

  对个人和家庭的补助987.08万元,主要包括:退休费10.77万元;生活补助906.43万元;医疗费补助53.05万元;其他对个人和家庭的补助16.84万元。

  五、部门政府性基金预算支出情况说明

  河口县民政局2018年无政府性基金预算支出。

  六、部门收支预算总体情况说明

  按照综合预算的原则,河口县民政局2018年收支总预算2857.96万元。预算收入共1428.98万元,包括:一般公共预算拨款收入1428.98万元,其中:本级财力1419.34万元;专项收入安排的拨款9.64万元;预算支出共1428.98万元,包括:社会保障与就业支出1347.22万元,医疗卫生与计划生育支出50万元,住房保障支出31.76万元。

  七、部门收入预算情况说明

  河口县民政局2018年收入预算1428.98万元,其中:

  1. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)收入177.59万元,占12.43%;

  2. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)老龄事务(项)收入69.92万元,占4.9%;

  3. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)收入1万元,占0.08%;

  4. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)收入163.52万元,占11.44%;

  5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)收入21.4万元,占1.5%;

  6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)收入54.75万元,占3.83%;

  7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)收入21.9万元,占1.53%;

  8. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)收入44万元,占3.08%;

  9. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)收入97.75万元,占6.84%;

  10. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)收入143.28万元,占10.03%;

  11. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)收入5.02万元,占0.35%;

  12. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)收入91.63万元,占6.41%;

  13. 社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款)自然灾害灾后重建补助(项)收入16.84万元,占1.18%;

  14. 社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)收入358.74万元,占25.1%;

  15. 社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)收入16.13万元,占1.13%;

  16. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)收入2万元,占0.14%;

  17. 社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项)收入58.32万元,占4.08%;

  18. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)收入1.77万元,占0.12%;

  19. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)收入1.64万元,占0.11%;

  20. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出(项)收入50万元,占3.5%;

  21. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)收入31.76万元,占2.22%;

  2018年部门预算收入与上年(1684.48万元)对比减少255.5万元,主要增减变动原因是城乡低保清理,排查清理违规享受低保情况,导致预算减少,其次实行厉行节约,严格控制“三公”经费等预算。

  八、部门支出预算情况说明

  河口县民政局2018年预算总支出 1428.98万元。本级财力安排支出1428.98万元,其中,基本支出1428.98万元,项目支出0万元。

  (一)部门支出按功能科目分类情况

  1. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)支出177.59万元;

  2. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)老龄事务(项)支出69.92万元;

  3. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)支出1万元;

  4. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)支出163.52万元;

  5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出21.4万元;

  6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)收入54.75万元;

  7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出21.9万元;

  8. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)支出44万元;

  9. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)支出97.75万元;

  10. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)支出143.28万元;

  11. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)支出5.02万元;

  12. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)支出91.63万元;

  13. 社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款)自然灾害灾后重建补助(项)支出16.84万元;

  14. 社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)支出358.74万元;

  15. 社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)支出16.13万元;

  16. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)支出2万元;

  17. 社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项)支出58.32万元;

  18. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)支出1.77万元;

  19. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出1.64万元;

  20. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出(项)支出50万元;

  21. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出31.76万元。

  (二)基本支出预算变动的主要原因

  1.人员增减变动导致基本支出预算与去年相比出现变动;

  2. 城乡低保清理,排查清理违规享受低保情况,导致预算减少;

  3. 实行厉行节约,严格控制“三公”经费等预算。

  (三)项目支出预算变动的主要原因

  河口县民政局2018年无项目支出预算。

  九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

  河口县民政局2018年财政拨款“三公”经费预算总额33万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出6万元,公务接待费支出27万元。

  2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0.6万元,减少的主要原因是:实行厉行节约,严格控制“三公”经费预算。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费

  河口县民政局2018年无因公出国(境)经费预算。

  (二)公务用车购置及运行维护费

  河口县民政局2018年公务用车购置及运行维护费预算数6万元。其中:购置费0万元;运行维护费6万元,与2017年预算(6万元)相比保持不变,主要用于保障救灾、救济工作的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  (三)公务接待费

  河口县民政局2018年公务接待费预算数27万元,比2017年预算减少0.6万元,增减变动主要原因分析:实行厉行节约,严格控制“三公”经费预算。

  十、部门政府采购情况说明

  河口县民政局2018年无政府采购经费预算。

  十一、部门政府购买服务情况说明

  河口县民政局2018年无政府购买服务经费预算

  十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,河口县民政局国有资产总额3070.06万元,其中:流动资产2472.3万元,固定资产597.76万元,对外投资/有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。

  十三、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费

  河口县民政局2018年机关运行经费财政拨款预算59.71万元,主要用于:办公费15.21万元;水费0.17万元;电费0.17万元;差旅费0.94万元;公务接待费2.9万元;委托业务费16.12万元;工会经费5.66万元;公务用车运行维护费3.85万元;其他交通费用14.29万元;其他商品和服务支出0.40万元。较上年预算执行数(30.67万元)增加29.04万元,增加的主要原因:因年初预算资金不足,2017年存在用上级补助资金支付机关运行经费情况,2018年为减少此类情况发现,增加机关运行经费年初预算。

  (二)项目支出绩效目标(州级)

  河口县民政局2018年无一般公共预算拨款项目。

  (三)州对下转移支付绩效目标表

  河口县民政局2018年无对下转移支付项目预算。

  第四部分名词解释

  一、特困人员,指无劳动能力、无生活来源、又无法定赡养、抚养、扶养义务人,或者法定赡养、抚养、扶养义务人无赡养、抚养、扶养能力的老人、残疾或者未满16岁的村民。

  二、上年执行数,是指2017年决算数。

  三、其他收入,为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

  四、项目支出,指在基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

  五、“三公”经费,指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  六、机关运行经费,指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                                                河口县民政局

                                                                                2018年2月3日